Есть платежка, в табличной части документа выбран КПС не нулевой. Где что подправить чтоб при выгрузке платежки в файле PPST_KBK было не нули + КЭК, а КПС.
Если в лицевом счете на закладке Дополнительные сведения и настройки ставишь флажок не выводить КБК тогда ставить PPST_KBK КПС, но тут же меняет Тип КБК с 10 на 31. А это уже не правильно. И как сделать чтоб Тип КБК стоял 10???