|
Добрый день. вопрос такой: в Бухгалтерию из ЗУП загружаются проводки по резервам 20,26 - 96. В Зуп указано, что по налоговому учету не формируется резерв. Поэтому при загрузке проводок по резерву по налоговому учету сумму нет, а вся сумма идет на ВР. Далее проходит выплата отпуска за счет резерва и из ЗУП загружается проводка 96 - 70 с суммой и по НУ и по БУ. Закрытием месяца при расчете налога на прибыль ВР идет на 09 счет, но никак не отражается, что была выплата отпуска за счет резерва и на эту сумму вроде как должна сформироваться обратная проводка по 09 счету, списаться часть временной разницы. Помогите, что нужно сделать, чтобы проводка по 09 счету формировалась автоматически при выплате отпусков за счет резервов? |
|