Добрый
Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом:В УТ 11.5 при формировании документа счет-фактура выданный номер документа создается видом МФУТ-0008606
Как сделать номер без префикса, чтобы он имел вид 08606/1, то есть слева убрать префикс организации и ИБ и в конце номера добавить фиксированное значение "/1", которое нужно во всех номерах документов. Итоговый номер 0008606/1 или 0000-08606/1
Заранее благодарю
Добрый
УПП 1.3. Делаю отчет с помощью Универсального отчета. Как вывести количество дней в выбранном периоде?
РАЗНОСТЬДАТ(&ДатаНач,ДатаКон, ДЕНЬ) не подошло. Не видит параметров ДатаНач и ДатаКон.
Добрый
В счете учета включили Субконто3=Партии. Как заполнить партии в проводках, которые уже проведены ранее?
Спасибо.
////////////////////////// параметры даты в запрос ////////////////////////////////////// приведем период в нормальную форму к виду (с лДата по пДата) /////////// ВЫБРАТЬ МИНИМУМ(пДаты._Дата) КАК лДата, МАКСИМУМ(пДаты._Дата) КАК пДата ПОМЕСТИТЬ _д ИЗ(ВЫБРАТЬ НАЧАЛОПЕРИОДА(&лДата,ДЕНЬ) AS _Дата ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ НАЧАЛОПЕРИОДА(&пДата,ДЕНЬ)) КАК пДаты;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ _д.лДата, _д.пДата, ВЫБОР КОГДА ГОД(_д.пДата)>= ГОД(_д.лДата)ТОГДА ВЫБОР КОГДА МЕСЯЦ(_д.пДата)>= МЕСЯЦ(_д.лДата)ТОГДА ГОД(_д.пДата)- ГОД(_д.лДата) КОГДА МЕСЯЦ(_д.пДата)< МЕСЯЦ(_д.лДата)ТОГДА ГОД(_д.пДата)- ГОД(_д.лДата)-1 КОНЕЦ КОНЕЦ КАК Лет, ВЫБОР КОГДА ГОД(_д.пДата)>= ГОД(_д.лДата)ТОГДА ВЫБОР КОГДА МЕСЯЦ(_д.пДата)>= МЕСЯЦ(_д.лДата)ТОГДА ВЫБОР КОГДА ДЕНЬ(_д.пДата)>= ДЕНЬ(_д.лДата)ТОГДА МЕСЯЦ(_д.пДата)- МЕСЯЦ(_д.лДата) КОГДА ДЕНЬ(_д.пДата)< ДЕНЬ(_д.лДата)ТОГДА МЕСЯЦ(_д.пДата)- МЕСЯЦ(_д.лДата)-1 КОНЕЦ КОГДА МЕСЯЦ(_д.пДата)< МЕСЯЦ(_д.лДата)ТОГДА ВЫБОР КОГДА ДЕНЬ(_д.пДата)>= ДЕНЬ(_д.лДата)ТОГДА12+ МЕСЯЦ(_д.пДата)- МЕСЯЦ(_д.лДата) КОГДА ДЕНЬ(_д.пДата)< ДЕНЬ(_д.лДата)ТОГДА12+ МЕСЯЦ(_д.пДата)- МЕСЯЦ(_д.лДата)-1 КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ КАК Месяцев, ВЫБОР КОГДА ГОД(_д.пДата)>= ГОД(_д.лДата)ТОГДА ВЫБОР КОГДА МЕСЯЦ(_д.пДата)>= МЕСЯЦ(_д.лДата)ТОГДА ВЫБОР КОГДА ДЕНЬ(_д.пДата)>= ДЕНЬ(_д.лДата)ТОГДА ДЕНЬ(_д.пДата)- ДЕНЬ(_д.лДата) КОГДА ДЕНЬ(_д.пДата)< ДЕНЬ(_д.лДата)ТОГДА(ДЕНЬ(КОНЕЦПЕРИОДА(_д.лДата,МЕСЯЦ))- ДЕНЬ(_д.лДата))+ ДЕНЬ(_д.пДата) КОНЕЦ КОГДА МЕСЯЦ(_д.пДата)< МЕСЯЦ(_д.лДата)ТОГДА ВЫБОР КОГДА ДЕНЬ(_д.пДата)>= ДЕНЬ(_д.лДата)ТОГДА ДЕНЬ(_д.пДата)- ДЕНЬ(_д.лДата) КОГДА ДЕНЬ(_д.пДата)< ДЕНЬ(_д.лДата)ТОГДА(ДЕНЬ(КОНЕЦПЕРИОДА(_д.лДата,МЕСЯЦ))- ДЕНЬ(_д.лДата))+ ДЕНЬ(_д.пДата)+1 КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ КАК Дней
При разработке часто пользователю хочется видеть на форме
Через функцию формат:
Еще вариант для краткого представления:
Для определения номера недели в конфигурациях 1С обычно используется стандартная функция НеделяГода().
Например 17 октября 2016 года:
НеделяГода() возвращает 43, а по обычному календарю это 42:
Судя по всему, 1С считает по американской системе. "По европейской норме (DIN 1355 / ISO 8601) первой неделей года считается неделя, содержащая 4 января данного года (http://vsegost.com/Catalog/62/6263.shtml). А в США первой неделей считается любая неделя, содержащая первое января, независимо от числа дней".
Чтобы 1С возвращала номер недели, совпадающий с "человеческими" календарями и ежедневниками, предлагается использовать следующую функцию:
Каким кодом правильно отображать в табеле учета рабочего времени нерабочий праздничный
Например, если у работника отпуск с 04.06.12 по 31.06.12, то 12.06.12 у данного работника правильно какой код поставить?
Вопрос возник оттого, что 1С:ЗУП ставит ОТ, бухгалтерия настаивает на В, как же быть?
Ответ: это запланированное поведение программы. на партнерском форуме копья ломаются с 2007г. 1С считает, что буква в табеле нигде не регламентирована, поэтому раз приказ на отпуск не разбивается на периоды, то и табель на периоды не разбивается. Дописывайте свой табель, если не согласны!
ломание копий в том, что очень многие партнеры просят объяснить поведение программы в рамках законодательства, потому что многие кадровики недовольны таким отображением.
а по-поводу регламентированности:
вот ответ, который выложил один из партнеров от отдела тех.поддержки (кстати, им можно писать и Вам):
По вопросу обозначения в табеле дня отпуска, приходящегося на праздничный
Ответ:
1. "Присланная Вами ссылка не является нормативным актом и не может служить руководством к действию.
Весь период отпуска, перекрываемый документом на отпуск, в табеле отражается в кодом ОТ.
Если Вы считаете, что это некорректно, пришлите ссылку на действующее законодательство, в котором регламентируется иное заполнение табеля в период отпуска."
2. "- откуда следует, что в Т-13 такие дни НЕ могут быть отмечены как "ОТ"
Не следует, так как данная статья никакого отношения к формирования унифицированной форме Т-13 не имеет.
А в Приказе Минфина РФ от 15.12.2010 N 173н, которым данная форма утверждена, не регламентировано отражение праздничных дней, приходящихся на отпуск.
Мы не комментируем методические решения, реализованные в типовой конфигурации. Одна из причин данной позиции - то, что действующее законодательство позволяет некоторые операции реализовывать разными способами (на выбор разработчика).
Если Вы не согласны с тем, как это реализовано в типовой конфигурации, пришлите пожалуйста ссылку на нормативные документы, определяющие однозначность решения данной ситуации.
Чтобы провести деноминацию в 1С на 1 июля 2016 года, нужно учесть, что желательно учёт вести в двух суммовых измерениях в белорусских рублях старого и нового образца. Однако, даже если Вы решите упростить задачу и проведёте деноминацию в программе вручную или с помощью обработки на 1 июля, то есть деноминируете итоги в соотношении 1:10000, то получите "кашу" в базе данных. Такие отчёты как ОСВ, акт сверки, карточка счёта, журнал-ордер и все остальные в программе 1С будут воспринимать данную операцию как "логичную". Обороты за период "поплывут", а итоги будут суммировать старые и новые
Пять вариантов решения:
1)Корректный вариант!Разделить базу данных на две. Во второй провести деноминацию 1 июля.
Выполнить доработку форм и метаданных до копеек. Первое полугодие в первой базе оставить как есть. А учёт во втором полугодии, во второй базе, уже начать вести в денежном выражении нового образца. Перед разбиением базы на две, нужно доработать модуль и все метаданные, создать её копию и сделать свёртку обработкой WRAP.ert. Потом, этой же обработкой, в новой базе провести деноминацию - убрать из уже сделанных, во втором квартале, проводок и метаданных "0000". Но есть один недостаток. Разбивая базу на две Вы лишитесь оперативность при получении данных. Теперь, например, для того чтобы построить акт сверки за год по контрагенту - придётся делать это в двух базах! Выбирая этот вариант нужно понимать все нюансы разделения базы на полугодия.
2)Корректный вариант!Проведение деноминации в рабочей базе (без разделения):
Выполнить доработку форм и метаданных до копеек. Создать сторнированные проводоки с учётом коэффициента деноминации 10000 (то есть если на Сч.по Дт.=3.000.000 -> будет сделана проводка Дт. -2.999.700 -> в итоге Сч.Дт=300). Внимание! Нужно иметь ввиду, что отчёты желательно строить в двух экземплярах (до 1 июля и после).
Выполнить доработку форм и метаданных до копеек.
3) Корректный вариант, но очень затратный! Доработать все метаданные 1С для деноминации и провести её на 1 июля 2016 года.
Самый дорогой вариант для предприятия.
В версии 8.2 и 8.3 можно создать дополнительное измерение "сумма в рублях старого образца".
В версии 7.7 на невалютных счетах можно использовать вал.сумму или доп.забалансовый счёт (рубли образца 2009 года).
Плюс ко всему придётся переделать практически все объекты метаданных. Отчеты, справочники, документы, обработки, глобальный(7.7) и общие(8) модули, план счетов, регистры и т.п. Реализовать данный метод смогут лишь крупные предприятия с массивным штатом программистов 1С.
4) Признан некорректным! Продолжить вести учёт в старых денежных единицах.
Совершенно не затратный и для большинства компаний самый оптимальный, так как делать то ничего и не надо. Коротко говоря - оставить всё как есть. В шапке некоторых отчётов, например, акта сверки, для корректности, можно добавить фразу типа этой: "в расчётах используется белорусский рубль образца 2000 года".
5) Признан некорректным! Разделить базу данных на две. Во второй провести деноминацию 1 января.
"Закрыть" период (первое полугодие) в первой базе, чтобы больше не вносить туда изменения. Во второй базе сделать свёртку обработкой WRAP.ert на 1 января. Незабудьте предварительно создать копию. Соответственно с 1 января 2016г. учёт будет деноминированный. Помните, что вносить изменения (если таковые будут) до 01 июля 2016 придётся вносить в обе информационные базы. В начале 2017 можно будет свернуть и обрезать Вашу рабочую базу на 1 июля. Так у Вас будет две базы: 1-я до 1.07.2016 (без деноминации) и 2-я после 1.07.2016 (с деноминацией).
6) Признан некорректным! Доработать только отчёты в 1С для деноминации 1 июля 2016 года.
В отчётах, которыми чаще всего пользуются бухгалтера для отправки данных "внешним" контрагентам (акт сверки, деб.задолженность, отчёт по движению ДС и т.п.), выводить дополнительную строку с коэффициентом 1:10000 под суммой с названием "сумма в белорусских рублях образца 2009 года".
Для одного проекта потребовалось получить количество рабочих дней в месяце по календарю, без учета праздников.
В результате получилась простая функция:
А получить количество Выходных дней в месяце можно так:
Порядок расчета фиксированных страховых взносов за 2014 и 2015, 2016 год
Сумма взноса в ПФР = МРОТ * 12 * 26 %
Сумма взноса в ФОМС = МРОТ * 12 * 5.1 %
где МРОТ (Минимальный Размер Оплаты Труда):
Таким образом, суммы страховых взносов равны:
Также, начиная с 2014 года при получении более 300 000 рублей дохода за год, ИП обязан оплатить 1% в ПФР от суммы, превышающей 300000р. Например, при получении дохода 400 000 рублей, 1% нужно заплатить с суммы 400 000 - 300 000 = 100 000 руб., получаем 1 000 руб.
НО Законодательно предусмотрено ограничение суммы страховых взносов в ПФР. Страховые взносы не могут превышать произведение восьмикратного МРОТ на начало года и тарифа ПФР, увеличенное в 12 раз. То есть, на 2014 год максимальный размер взносов в ПФР составляет 138 627,84 руб. (5554 х 8 х 26% х 12).
Расчет страховых взносов за неполный год
При уплате страхового взноса за неполный год (при начале предпринимательской деятельности не с начала года либо при прекращении деятельности) размер взноса соответственно уменьшается пропорционально календарным дням. Формула для расчета:
МРОТ × М × Тариф + МРОТ × Д/П × Тариф
В программе 1С для отражения уплаты и начисления за себя фиксированных взносов и доп. взносов никаких специальных настроек делать не нужно.
В плане счетов ИП для расчетов с бюджетом предусмотрены:
Главное необходимо правильно заполнять документ "Списание с расчетного счета":
Фиксированные страховые взносы
его проводка:
И с доходов свыше 300 000 тыс. руб. Вид страховых взносов установите как: Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода
Проводка будет такой:
Для ФОМС:
Проводка
При квартальной процедуре Закрытия месяца будет выполнена регламентная операция «Начисление страховых взносов ИП»
Закрытие месяца - Операция "Начисление страховых взносов ИП" отражает уплаченные в течение года страховые взносы в бухгалтерском и налоговом учете. Операция выполняется раз в год или раз в квартал в зависимости от применяемой системы налогообложения и наличия наемных работников. В случае применения общей системы налогообложения или упрощенной системы с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», сумма уплаченных страховых взносов отражается в налоговом учете в составе расходов.
Она создаст следующие проводки начисления страховых взносов ИП:
И главное помните: Фиксированные взносы нужно оплатить до 31 декабря, дополнительные(свыше 300т.р.) до 01 Апреля следующего года за отчетным!
Часто при работе с программой требуется установить запрет изменения каких-либо данных до определенной даты.
Например, после сдачи квартальной бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию обычно устанавливается запрет изменения тех данных, которые использовались для формирования этой отчетности, то есть данных по последний
Для выполнения данной операции у пользователя должны быть соответствующие права (например, права администратора или главного бухгалтера).
У главного бухгалтера: Откройте раздел "Операции" и найдите там пункт "Дата запрета изменения данных"
У Админимтратора: раздел "Администрирование" - "Поддержка и обслуживание"
В разделе:
1. Должна быть установлена галка использования запретов
2. Настроить - Выполните здесь настройку
Окно установки даты запрета:
Выбираете нужный вам запрет, например по пользователям, и устанавливаете дату запрета Для всех пользователей = 30.09.15:
Через Подобрать добавил бухгалтера Елена, ей установим запрет с 01.07.15:
Данный механизм гибок и позволяет настроить ограничения по разделам учета и организациям, по группам пользователей или конкретному пользователю.
Подробнее о настройке - смотрите в Справке
Добрый
все равно открывается справочник для выбора пользователя, нужно отменить это, а "Отказ", "Возврат" почему то не работают.........
Процедура ПолеВводаАвторНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка)
Режим = РежимДиалогаВопрос.ОКОтмена;
текст = "Сменить автора документа?";
ответ= вопрос (Текст, Режим, 0);
Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Отмена Тогда
Отказ = Истина;
Возврат;
КонецЕсли;
КонецПроцедуры