Формирование резервов предстоящих расходов на оплату отпусков
Выполните следующие настройки:
1. Необходимо заполнить справочник Резервы, он находится в меню "Учет зарплаты" - "Аналический учет" - "Оценочные обязательства (Резервы)" для интерфейса "Расчет зарплаты организации").
Он предназначен для хранения информации о начисляемых в бухгалтерском и налоговом учете резервов - например, резервов для оплаты отпусков и др. Используется, в частности, для организации аналитического учета (субконто "Резервы") в бухгалтерском (хозрасчетном) плане счетов (счет "Резервы предстоящих расходов и платежей") и плане счетов налогового учета по налогу на прибыль (счет Н "Резервы предстоящих расходов" - аналог счета в бухгалтерском учете).
2. Бухгалтерские проводки по отчислениям в резервные фонды формируются автоматически документом <Отражение зарплаты в регл. учете>. Для автоматического расчета резервов необходимо: в форме элемента справочника на закладке "Базовые начисления" задать список базовых начислений ; в форме элемента справочника на закладке "Размеры отчислений" задать процент отчисления для резерва по каждой организации.
3. По умолчанию отчисления в резерв отражаются на тех же счетах затрат и по тем же статьям затрат, что и базовые начисления!
Если в организации используются другие статьи затрат, тогда необходимо настроить соответствие статей затрат начислений и резервных фондов в регистре сведений "Соответствие статей затрат отражения зарплаты в регл. учете", для входа в него- В элементе справочника резервы - щелкниете по кнопке Перейти
4. Настройка отражения в бухучете отпусков за счет отчислений в резервный фонд - Необходимо в начислениях регистрирующих оплату отпусков указать способ отражения в Бухучете, в котором СчетДТ указан как 96
P.S. в кратце о этом:
Резерв начисляется так: по каждому сотруднику на конец месяца берется количество дней неиспользованного им отпуска и умножается на среднедневной заработок. Для упрощения (это не возбраняется) можно взять средневной по предприятию. Т.к. начисление резерва относится на затраты подразделений, то можно взять количество дней неотгулеенных отпусков по подразделению и умножить на средневную зарплату в среднем по подразделению (предприятию). Добавляете страховые по средней ставке. Сформированная таким образом сумма по всем подразделениям (сотрудникам) является суммой резерва, которая должна быть учтена на конец месяца в качестве оценочного обязательства. Сравниваете эту сумму с реальным кредитовым остатком 96 счета и проводками в дСчетЗатрат-к96 доводите сальдо счета 96 до цифры резерва. И так в конце каждого месяца. Один раз в год (обычно 31.12) проводится инвентаризация резерва. Т.е. тем же способом рассчитвается реальная цифра резерва (т.е. по каждому сотруднику и по точной его среднедневной заработной плате). Указанными выше проводками корректируется резерв.
Использование резерва - проводки на суммы реальных отпускных д96-к69/70.
Чтобы резерв стал отрицательными это надо очень постараться. Для этого нужно отправить всех одновременно в незаработанный отпуск.
Нашел альтернативный, практически моментальный способ переноса остатков между семерой и восьмерой (так и между восмерками). Не требуется никаких дополнительных усилий, программирования, писания обработок и т.д. и т.п.
На ИТС есть обработка под названием "ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента". Скачать ее можно здесь.
К примеру остатки по 41 счету:
1) перенести справочники любой обработкой обмена.
2) выкрутить в старой программе любой отчет по сальдо (в виде разбитых колонок - наименование, количество, сумма)
3) сохраняем его в эксель.
4) открываем восмерку, открываем обработку.
Выбираем опцию загрузки в документ, выбираем вид документа ВводНачальныхОстатков, соответствующую табличную часть. Дальше открываем экселевский файл. Обработка его считывает. Задаем настройки для колонок откуда чего брать (и что проставлять автоматом).
Нажимаем контроль. Обработка проверит все совпадения. После чего нажимаем загрузить.
Собственно всё. Ввод остатков готов.
В принципе так можно загрузить любые остатки во все что угодно.
Все это делается минут 15. Я только что узнал что у меня бухгалтерия занималась сейчас ручным вводом остатков по 41 счету в новую бухгалтерию. 3 тысячи строк. Уже вторую неделю сидели вбивали, сделали меньше пятой части, да еще как оказалось понаделали лишней номенклатуры и прочего. Eugeneer
Функции СНДРС, СНКРС, СКДРС, СККРС предназначены для расчета остатков по счетам, у которых ведется аналитический учет по субконто. Каждая функция из этой группы возвращает остаток как сумму соответствующих остатков (дебетовых или кредитовых) по всем объектам аналитического учета.
Если аналитический учет по счету ведется по двум и более субконто, то для развернутого сальдо параметр <ТипФильтра> устанавливает участие данног вида субконто в получении развернутого сальдо. В зависимости от значения этого параметра данное субконто может участвовать в «развороте» остатка, или накладывать дополнительное ограничение (отбирать) на анализируемые остатки, или никак не влиять на результат функции.
СНДРС – дебетовое развернутое сальдо по субконто на начало периода СНКРС – кредитовое развернутое сальдо по субконто на начало периода СКДРС – дебетовое развернутое сальдо по субконто на конец периода СККРС – кредитовое развернутое сальдо по субконто на конец периода
Синтаксис (у всех одинаковый):
<ТипФильтра> – Необязательный параметр. Тип использования субконто. (Строка или число).
“*” (1) — Разворачивать по данному субконто.
“!” (2) — Отбирать по данному субконто.
“ “ (3) — Не учитывать данное субконто.
Значения по умолчанию: “*” (1) — для первого субконто, “ “ (3) — для остальных субконто.
На форме в табличное поле добавим Колонку (Имя - НачальноеСальдо, Данные - Пусто и все остальное тоже) и колонку КонечноеСальдо
Зайдем в свойства Табличного поля и в событиях определим процедуру при выводе строки: ДействиеПриВыводеСтроки
Метод ВыбратьДвиженияСОстатками инициирует выбор всех движении регистра в указанном интервале дат. Если <КонецВыборки> не указан или равен 0, то конном временного интервала выбора движений регистра считается ТА.
Данный метод отличается от метода ВыбратьДвижения тем, что после получения очередного движения метод Остаток будет выдавать актуальные значения остатков для этого регистра.
Метод ВыбратьДвиженияСОстатками инициирует выбор всех движении регистра в указанном интервале дат. До вызова данной процедуры может быть установлен фильтр (см. УстановитьФильтр), ограничивающий выборку значений из регистра. Если <КонецВыборки> не указан или равен 0, то конном временного интервала выбора движений регистра считается ТА.
Данный метод отличается от метода ВыбратьДвижения тем, что после получения очередного движения метод Остаток будет выдавать актуальные значения остатков для этого регистра. Но для этого перед вызовом метода ВыбратьДвиженияСОстатками регистру должен быть установлен признак временногоРасчета» (см. ВременныйРасчет) и должен быть выполнен временный расчет (см. РассчитатьРегистрыНа и РассчитатьРегистрыПо) — его дата и будет являться начальной датой выбираемых движений регистра.
Данная возможность не может быть использована совместно с дальнейшими «Временными» расчетами.
Собственно выбор первого и последующих движений регистра осуществляется методом ПолучитьДвижение.
Иногда возникает ситуация, когда необходимо очистить базу от документов, это либо открытие нового периода с чистой базой, либо чистая копия для филиала или отдела.
Вот скрипт для частичной очистки базы, закройте программу "1С:Предприятие", ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ КОПИЮ, поместите файл в рабочую папку базы и запустите на выполнение, запустите программу в монопольном режиме и удалите помеченные объекты.
Есть возможность очистить информационную базу, не удаляя при этом остатки товаров, долги и взаиморасчёты с клиентами. Для этого, прежде чем запустить скрипт удалите в нём строку "del rg*.*. Но такую очистку можно делать только в начале месяца, сразу после открытия нового периода. Обязательно проверьте получившуюся базу данных перед использованием.